(4)12月2日,上月從南京祥瑞工廠購(gòu)材料的委托收款結(jié)算憑證收到,貨款30000元,經(jīng)審核無(wú)誤,同意承付。(5)12月4日,用銀行存款繳納上月的增值稅32500元。(6)12月5日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品1054件,不含稅單價(jià)500元,價(jià)款527000元,增值稅68510元,合計(jì)595510元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,存入銀行。(7)12月6日,收回本市光華工廠上月所欠貨款45200元,存入銀行。(8)12月7日,公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品300元,以現(xiàn)金支付,購(gòu)人后即被領(lǐng)用。(9)12月8日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票歸還上月所欠本市華興工廠貨款40000元。(10)12月8日,從本市華興工廠購(gòu)入甲材料30000千克,每千克5.60元,價(jià)款168000元,增值稅21840元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021 12/05 20:57
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- 收回本市光華工廠上月所欠貨款45200元,存入銀行 659
- 5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元 (5)7日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車(chē)間一般耗用 (6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行 (7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元,B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率 396
- 題目:完成以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄編制: 1.12月2日,向樂(lè)天工廠購(gòu)入甲材料2000千克,每千克50元,共計(jì)100000元,運(yùn)雜費(fèi)5000元,支付增值稅13000元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。 2.12月4日,上述材料云到,驗(yàn)收入庫(kù)。 3.12月5日,向星星工廠購(gòu)入乙材料500千克,每千克10元,共計(jì)5000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅650元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚未達(dá)到。 4.12月7日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。 5.12月10日,以銀行存款6150元償還前欠信息工廠款項(xiàng)。 6.12月10日,向南華工廠購(gòu)入甲材料1000千克,每千克55元,共計(jì)賣(mài)價(jià)55000元,增值稅7150元;乙材料300千克,每千克8元,共計(jì)2400元,增值稅312元。兩種材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1300元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出商業(yè)承總匯票。(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配) 7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付以上述貸款 1741
- 完成以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄編制: 1.12月2日,向樂(lè)天工廠購(gòu)入甲材料2000千克,每千克50元,共計(jì)100000元,運(yùn)雜費(fèi)5000元,支付增值稅13 000元.全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。 2.12月4日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。 3.12月5日,向星星工廠購(gòu)入乙材料500千克,每千克10元,共計(jì)5000元,運(yùn)雜費(fèi) 500 元,增值稅 650 元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚未達(dá)到。 4.12 月 7 日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。 5.12 月 10 日,以銀行存款6150元償還前欠星星工廠款項(xiàng)。 6.12月10日,向南華工廠購(gòu)人甲材料1000千克,每千克 55 元,共計(jì)買(mǎi)價(jià) 55 000元,增值稅7150元;乙材料 300 千克,每千克8元,共計(jì)2400元,增值稅 312 元。兩種材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1300元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出商業(yè)承兌匯票。(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配) 7.12月 30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付上述貨款。 145
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查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專(zhuān)門(mén)供集團(tuán)各公司員工用餐,員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款,支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢(qián)打給我?,F(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,食堂打算對(duì)外開(kāi)放,其他人正常過(guò)來(lái)用餐直接掃二維碼支付,價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬,如果收入記其他業(yè)務(wù)收入,那相對(duì)應(yīng)的成本水電工資食材,怎么辦呢?之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了,沒(méi)有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來(lái)了 昨天
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