問題已解決
老師好,我們是小規(guī)模企業(yè),凈利潤并不多,報(bào)銷支出里,對于沒有發(fā)票的情景,如果不涉及繳稅的話,會(huì)計(jì)可以入賬嗎?入什么科目?。。普票和專票抵扣企業(yè)所得稅的情景,可以描述的詳細(xì)些嗎?具體是怎么樣抵扣的呢?
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速問速答沒有發(fā)票,你可以做賬,只是不能抵企業(yè)所得稅,你有成本和費(fèi)用票就可以抵扣企業(yè)所得稅。
2021 12/04 21:53
84784948
2021 12/04 21:56
那沒有發(fā)票的支出,就不能計(jì)入到成本和費(fèi)用里了?那得計(jì)入到什么科目呢?普票和專票抵扣的金額都一樣嗎
84784948
2021 12/04 21:58
員工的報(bào)銷費(fèi),能算是成本和費(fèi)用嗎
84784948
2021 12/04 21:59
管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些
劉艷紅老師
2021 12/04 22:01
這種你對外的,沒發(fā)票 不用做賬,只做有票的。小規(guī)模是不能收專票的? ,你收到的票直接抵企業(yè)所得稅,小規(guī)模一個(gè)季度開普票45萬內(nèi)是不需要交增值稅的,只有開了專票才交增值稅,
84784948
2021 12/04 22:02
老師,那不超過45萬,企業(yè)所得稅也不用交嗎?
84784948
2021 12/04 22:03
我還不咋明白
84784948
2021 12/04 22:03
沒發(fā)票,但是從對公賬戶出錢了?這種咋辦?
劉艷紅老師
2021 12/04 22:05
假如你這個(gè)季度開了20萬普,10萬專,總共是開了30萬,增值稅只需要專票10萬的,企業(yè)所得稅是30-成本費(fèi)用剩下的就要交企業(yè)所得稅。
84784948
2021 12/04 22:11
明白了,老師。那有一些公戶付的報(bào)銷沒有發(fā)票的。怎么辦呢?這個(gè)稅務(wù)局會(huì)管嗎?我入什么科目里呢
劉艷紅老師
2021 12/04 22:15
沒有發(fā)票的,不要用公賬付,等以后有發(fā)票再?zèng)_掉就行了,沒事,以后記得沒票的不要對公?;蛘吣阒苯舆€回去、
84784948
2021 12/04 22:17
好的,謝謝老師的解答!
劉艷紅老師
2021 12/04 22:18
不客氣,有時(shí)間幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評支持下工作,謝謝。
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