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7、8、9月租入建筑設(shè)備當(dāng)期未開票 未付款 直到10才收到789租金發(fā)票。請問下 實際租入和收到發(fā)票時怎能賬務(wù)處理。

84785035| 提問時間:2021 12/04 13:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費用-租金 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2021 12/04 13:19
84785035
2021 12/04 13:24
老師我們是小規(guī)模 租入設(shè)備在繼續(xù)租出
bamboo老師
2021 12/04 13:24
那租金計入其他業(yè)務(wù)成本科目
84785035
2021 12/04 13:30
老師 是這樣的嗎? 7.8.9應(yīng)做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -租金 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時間:借應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
84785035
2021 12/04 13:31
老師請問下 可以這么做嗎? 有沒有不用暫估的方式呀
bamboo老師
2021 12/04 13:35
這樣寫分錄可以的 支出發(fā)生了 沒有收到發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬
84785035
2021 12/04 13:37
老師實際我們也沒有付錢哦。等到付錢的時候再做 借方:應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785035
2021 12/04 13:37
整套租入建筑設(shè)備的分錄這樣做可以的嗎?
bamboo老師
2021 12/04 13:37
是的 實際支付款項再寫付款分錄
84785035
2021 12/04 13:39
好的 謝謝老師 請問下如果不用暫估的話有沒有其它方式可以做這個分錄呀
bamboo老師
2021 12/04 13:39
現(xiàn)在取消預(yù)提費用科目 以前可以用預(yù)提費用科目的
84785035
2021 12/04 13:41
現(xiàn)在只能用暫估入庫嗎?(我們是挖掘機設(shè)備租入也可以用暫估入庫嗎?
bamboo老師
2021 12/04 13:42
是的 費用實際發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬
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