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金稅盤的年費怎樣做分錄呢。已經(jīng)抵扣掉了
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借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費用-辦公費 借方紅字
2021 12/04 11:41
84784956
2021 12/04 12:50
這樣減免稅額那里就有余額了啊。沒事吧
bamboo老師
2021 12/04 13:01
年末的時候跟進(jìn)項 銷項稅額一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784956
2021 12/04 13:09
年末的這個分錄怎么做呢
bamboo老師
2021 12/04 13:16
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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