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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,我們開發(fā)票本來(lái)開的是蔬菜,應(yīng)該開免稅,但是開錯(cuò)了,開了0稅率,報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?
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建議先按享受免征增值稅那樣申報(bào),在這個(gè)月開具紅字發(fā)票,然后重新開具發(fā)票。
2021 12/01 15:06
84784983
2021 12/01 15:07
在一般納稅人表填寫哪一欄
小五子老師
2021 12/01 15:13
先按免稅收入填寫,再開紅字發(fā)票,重新開具正確的發(fā)票。
84784983
2021 12/01 15:14
免稅收入欄是灰色的填不了
小五子老師
2021 12/01 15:21
那就先按0稅率申報(bào),開紅字沖回,本月再重新開一張免稅發(fā)票。具體也可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門。
84784983
2021 12/01 15:22
附表一沒(méi)有0稅率選項(xiàng)呀,預(yù)征率0肯定不對(duì)
小五子老師
2021 12/01 15:31
報(bào)表填不了的話,這個(gè)月你可以去稅務(wù)大廳按正確的做紙質(zhì)申報(bào),或者聯(lián)系專管員看怎么處理。
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