問題已解決
收到3日采購材料入庫,并且把數(shù)寫出來
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學員你好,根據(jù)你這個信息得不出答案,缺少數(shù)據(jù)
2021 11/29 22:19
84785014
2021 11/29 22:50
收到3日采購材料入庫,并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/29 22:52
計算并結轉應交增值稅會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/29 22:54
計算城建稅,教育附加,地方教育附加會計分錄,并且把數(shù)寫出來
悠然老師01
2021 11/29 23:01
這道題問的是材料入庫,你現(xiàn)在拍的照片看不清楚
84785014
2021 11/29 23:31
明天從給你拍一下
84785014
2021 11/30 00:12
收到3日采購材料入庫,并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:13
計算并結轉應交增值稅會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:15
計算并結轉應交增值稅會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:17
按照應收賬款余額百分比法計提壞賬準備會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:20
攤銷無形資產(chǎn),按10年攤銷會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:21
計算結轉本月所得稅費用會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:25
將凈利潤轉入利潤分配賬戶會計分錄并且把數(shù)寫出來
84785014
2021 11/30 00:28
計提法定盈余公積,公積金會計分錄并且把數(shù)寫出來
悠然老師01
2021 11/30 07:07
材料入庫還是不清楚,另外你給我拍一堆表,沒數(shù)據(jù)也沒法計算啊
84785014
2021 11/30 09:05
那你把會計分錄給我寫出來吧
悠然老師01
2021 11/30 09:40
結轉應交增值稅會計分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
悠然老師01
2021 11/30 09:41
應收賬款壞賬準備
借:信用減值損失
貸:壞賬準備
84785014
2021 11/30 10:20
攤銷無形資產(chǎn),按10年攤銷會計分錄
84785014
2021 11/30 10:21
計算結轉本月所得稅費用會計分錄
84785014
2021 11/30 10:22
將凈利潤轉入利潤分配賬戶會計分錄
84785014
2021 11/30 10:22
計提法定盈余公積,公積金會計分錄
悠然老師01
2021 11/30 10:46
攤銷無形資產(chǎn),按10年攤銷會計分錄
借:制造費用/管理費用(根據(jù)用途判斷)
貸:累計攤銷
悠然老師01
2021 11/30 10:47
計算結轉本月所得稅費用會計分錄
借:所得稅費用
貸:應交稅費
悠然老師01
2021 11/30 10:47
將凈利潤轉入利潤分配賬戶會計分錄
借:本年利潤
貸:利潤分配
悠然老師01
2021 11/30 10:47
計提法定盈余公積,公積金會計分錄
借:利潤分配
貸:盈余公積
請給個五星好評
84785014
2021 11/30 11:18
收到3日采購材料入庫,并且把數(shù)寫出來
悠然老師01
2021 11/30 11:18
這張圖我看不清楚
84785014
2021 11/30 11:21
計算并結轉應交增值稅會計分錄并且把數(shù)寫出來
悠然老師01
2021 11/30 11:22
你的銷項稅我都沒數(shù)怎么計算哪
84785014
2021 11/30 11:31
計算并結轉應交增值稅會計分錄并且把數(shù)寫出來
悠然老師01
2021 11/30 11:36
請你把銷項和進項數(shù)據(jù)提供給我,你這張表上沒有
悠然老師01
2021 11/30 11:37
我給你和計算公式吧,銷項-進項+進項轉出=當期增值稅
84785014
2021 11/30 11:45
收到投資款300000存入銀行會計分錄
悠然老師01
2021 11/30 11:48
學員你好,追問里是為了讓大家有不明白的進行追問,不是提交新問題的,這樣不利于其他同樣問題的學員查詢,新的問題請重新提交,感謝你的理解和配合
閱讀 178