問題已解決

老師,我問一下,我們把粉乙委托加工形式給乙公司,乙公司經(jīng)過加工變成酒,給我們酒,開票給我們加工費(fèi),我們付錢給人家加工費(fèi),然后我們銷售的時(shí)候需要繳納消費(fèi)稅嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2021 11/29 17:53
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!如果是直接銷售,沒有加價(jià)的話不用交,如果加價(jià)了就需要補(bǔ)差價(jià)部分的消費(fèi)稅
2021 11/29 17:54
84784957
2021 11/29 17:56
沒有加價(jià)是啥意思,加價(jià)是啥意思
84784957
2021 11/29 17:57
比如說我們粉的價(jià)格是50,加工費(fèi)是30,如果賣給乙公司,是80的話是不就不用交消費(fèi)稅?如果是81就要交消費(fèi)稅?
丁小丁老師
2021 11/29 18:00
不是這樣理解的,受托方同類消費(fèi)稅比如是100,那么你們直接銷售時(shí)不超過100的就不用交稅了,超過100的話,就需要就差額部分交消費(fèi)稅
84784957
2021 11/29 18:02
受托方要是只生產(chǎn)我們單位的酒呢。而且我們的酒是我們自己的品牌,沒有市場價(jià)對(duì)比
丁小丁老師
2021 11/29 18:32
您好!那受托方會(huì)按照組成計(jì)稅價(jià)格代收代繳個(gè)人所得稅,如果你們沒超過組成計(jì)稅價(jià)格銷售,就不用補(bǔ)交消費(fèi)稅
84784957
2021 11/29 18:39
老師,還是不太懂
丁小丁老師
2021 11/29 20:03
就是消費(fèi)稅按照組成計(jì)稅價(jià)格比如算出來是100,那么你們收回來后以不高于100的價(jià)格對(duì)外銷售,這時(shí)候不用交消費(fèi)稅,如果以150對(duì)外銷售,那么差額50要補(bǔ)交消費(fèi)稅
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