問題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅- -般納稅人, 2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬 (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅) ,折扣額20萬元,開在同- -張發(fā) 票金額欄上; (3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià)); (5)外購原材料-批, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公樓:(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20. 8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證: 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%; 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。

84785024| 提問時(shí)間:2021 11/29 08:43
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)算過程如下 你:好, 計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 (80*13%+8/(1+13%)*13%+180*13%+10*13%)-(100*13%+20.8)=2.22
2021 11/29 08:59
朱小慧老師
2021 11/30 08:57
麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià),謝謝
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