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你好老師,財務(wù)兌換港幣,月末貸方有余額怎么辦?

84785017| 提問時間:2021 11/27 15:48
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,余額轉(zhuǎn)入財務(wù)費用匯兌損失
2021 11/27 15:49
84785017
2021 11/27 15:49
分錄要怎么寫??
羽飛老師
2021 11/27 15:51
1、匯兌收益時, 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-匯兌損益 2、匯兌損失時: 借:財務(wù)費用-匯兌損益 貸:銀行存款
84785017
2021 11/27 15:53
不是不是,我兌換港幣時都有借記匯兌損益,但是到月末貸方還有余額
羽飛老師
2021 11/27 15:58
我沒太明白你的貸方余額是產(chǎn)生的,如果一直都記了匯兌損失的話。
84785017
2021 11/27 16:01
我也懵了。每筆兌換都有記匯兌損益,但是月末貸方還有余額。
羽飛老師
2021 11/27 16:13
這邊建議你先自查一下,如果是財務(wù)軟件做的帳,有可能是取數(shù)問題。
84785017
2021 11/27 16:14
軟件的取數(shù)問題是否需要技術(shù)人員更改??
羽飛老師
2021 11/27 16:19
不。你先找一下,如果是數(shù)據(jù)問題,你試一下做一些結(jié)轉(zhuǎn)。
84785017
2021 11/27 16:20
已經(jīng)找很多遍了,前后的兌換的數(shù)據(jù)都一樣。等于港幣多出來了
羽飛老師
2021 11/27 16:25
我這邊建議,如果確實沒問題,你做一個財務(wù)費用匯兌損失的對沖。把港幣對應(yīng)的貸方余額全部沖到財務(wù)費用。但是風險很大,我覺得肯定是前期賬務(wù)哪里出錯?;蛘吣阍僦匦绿嵋幌?,看一下其他老師有沒有更好的處理方式和思路。
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