問題已解決

這個(gè)月的11月份我想沖紅去年12月份的開出的專票,給我退回來了,物品說剛用,不想要了,今年已清繳了,領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)同意退回來了,我應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄?是沖當(dāng)期收入還是以前年度調(diào)整?

84784967| 提問時(shí)間:2021 11/26 18:32
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您匯算清繳已經(jīng)做了,那您直接沖當(dāng)期收入可以的。紅沖收入分錄,然后做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2021 11/26 18:34
84784967
2021 11/26 18:37
怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有啥關(guān)系?
小麗老師
2021 11/26 18:42
不好意思,答題太快沒看清打錯(cuò)了,呵呵,抱歉。
84784967
2021 11/26 18:44
怎么做分錄呢,如果沒做匯算清繳!
小麗老師
2021 11/26 18:58
您好,您開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄做 借:應(yīng)收帳款/銀行存款? ? ?負(fù)數(shù)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ??負(fù)數(shù)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??負(fù)數(shù)
84784967
2021 11/26 19:16
如果沒做匯算清繳呢?
小麗老師
2021 11/26 19:24
您好,如果沒做匯算清繳? 借:應(yīng)收帳款/銀行存款? ? ?負(fù)數(shù)? 貸:以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??負(fù)數(shù)? ? 結(jié)轉(zhuǎn)利潤? 借:利潤分配-未分配利潤??貸:以前年度損益調(diào)整
84784967
2021 11/26 19:32
準(zhǔn)則這樣規(guī)定的么?匯繳完事不用再調(diào)整以前報(bào)表了么,如果這樣當(dāng)期繳納所得稅不就少了么?
小麗老師
2021 11/26 19:38
您好,做了匯算清繳,準(zhǔn)則規(guī)定是要調(diào)整以前報(bào)表的,嗯,您可以問一下稅管員,一般問了就會(huì)要調(diào)咯,調(diào)報(bào)表很費(fèi)事的
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