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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會計都掛了往來,應(yīng)付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個怎么調(diào)賬呢?

84785012| 提問時間:2021 11/25 22:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該計提工資進(jìn)入成本 然后申報工資薪金個人所得稅啊
2021 11/25 22:38
84785012
2021 11/26 12:24
老師,我的意思是老板這兩年都是從公戶轉(zhuǎn)到自己卡上然后現(xiàn)金發(fā)放工資,現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工工資怎么做分錄?
bamboo老師
2021 11/26 12:31
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款
84785012
2021 11/26 12:35
老師,這跨年度的不影響嘛?
bamboo老師
2021 11/26 12:39
跨年度以前有沒有申報個人所得稅
84785012
2021 11/26 12:43
老死,有申報個稅的,這個怎么做呢
bamboo老師
2021 11/26 12:45
那管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目入賬 然后更正匯算清繳申報表
84785012
2021 11/26 12:49
老師,怎么調(diào)整?我不會寫分錄
bamboo老師
2021 11/26 12:57
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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