问题已解决
老師,請問如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
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對,去年已經(jīng)過去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
2021 11/24 11:46
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2021 11/24 11:53
如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報表到六月份有交了所得稅了?
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小鎖老師 
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2021 11/24 12:06
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時候,多退少補就可以。
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2021 11/24 12:10
10月份申報季度的企業(yè)所得稅沒有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會留底了?
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小鎖老師 
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2021 11/24 12:12
對,10月12月份的成本夠就好,其實6月份的還有一個辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤多的票,這樣匯算清繳時候,會多退少補,會把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險。
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2021 11/24 12:15
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?
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小鎖老師 
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2021 11/24 13:12
是按照你的利潤總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的
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