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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款放到應(yīng)收賬款后,應(yīng)該如何調(diào)整,使報(bào)表平
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速問速答同學(xué),你是分錄記錯(cuò)就調(diào)整分錄,如果是報(bào)表公式錯(cuò)誤要讓軟件人員調(diào)整公式
2021 11/23 11:29
84784999
2021 11/23 11:30
我就是直接調(diào)報(bào)表,怎么調(diào)整
venus老師
2021 11/23 11:34
在應(yīng)收賬款是應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方
預(yù)收賬款是負(fù)債類科目“預(yù)收賬款”明細(xì)科目的貸方余額、加上“應(yīng)收賬款”明細(xì)科目的貸方余額
84784999
2021 11/23 11:38
我的意思是我資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,里面的預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)付賬款,我直接調(diào)整報(bào)表該怎么調(diào)整,硬調(diào)顯示左右不平,我還應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)科目
venus老師
2021 11/23 11:40
同學(xué),這個(gè)必須是明細(xì)賬,不是直接調(diào)的
84784999
2021 11/23 11:41
我就是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了一筆,現(xiàn)在只能該報(bào)表,您告訴我怎么修改就可以
venus老師
2021 11/23 11:42
那就把預(yù)收和應(yīng)的差額雙方調(diào)整
84784999
2021 11/23 11:44
預(yù)收的一筆放到應(yīng)付,資產(chǎn)負(fù)債不平啊,要調(diào)整其他科目,調(diào)哪個(gè)
84784999
2021 11/23 11:46
老師,我說錯(cuò)了,是預(yù)付款和應(yīng)付款這兩個(gè)科目
venus老師
2021 11/23 12:25
就調(diào)整差額,該記哪里,記哪里
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