問(wèn)題已解決

單位是一般納稅人,10月增值稅附加稅已經(jīng)完成。現(xiàn)在做加計(jì)扣除要更正申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)繳納的稅款應(yīng)該填寫在主表那一欄?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/22 21:35
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,就是本期已交上期應(yīng)納稅款
2021 11/22 22:01
84785016
2021 11/22 22:03
老師,那34行按公式計(jì)算還是不能顯示為零嗎
84785016
2021 11/22 22:04
按34=24-28-29,還是會(huì)顯示應(yīng)補(bǔ)退稅額為1259649.10嗎?
文老師
2021 11/22 22:11
是的,報(bào)表關(guān)系是這樣的,您去更正申報(bào)的話,您加計(jì)扣除,應(yīng)該是會(huì)增加進(jìn)項(xiàng)稅的
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