問題已解決

親愛滴老師周末好,麻煩幫我寫一下這寫會計科目。歇歇您

84784980| 提問時間:2021 11/21 11:19
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
20、借:生成成本-A產(chǎn)品8000 管理費用 600 制造費用 900 貸:原材料-甲材料 9500
2021 11/21 11:25
84784980
2021 11/21 11:27
老師是全部哦
劉瓊老師
2021 11/21 11:28
21、借:生成成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000 制造費用 15000 管理費用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資38000
劉瓊老師
2021 11/21 11:29
嗯,現(xiàn)在只能一個個發(fā)給你
劉瓊老師
2021 11/21 11:31
22、借:管理費用-福利費 5320 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費5320
劉瓊老師
2021 11/21 11:37
23、借:生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-A產(chǎn)品5000 生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-B產(chǎn)品1000 貸:制造費用6000
劉瓊老師
2021 11/21 11:41
24、借:庫存商品-甲產(chǎn)品9000 庫存商品-乙產(chǎn)品5000 貸:生成成本-甲產(chǎn)品9000 生成成本-乙產(chǎn)品5000
劉瓊老師
2021 11/21 11:44
24、借:銀行存款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 25、借:應(yīng)收賬款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
劉瓊老師
2021 11/21 11:45
25、借:銀行存款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 26、借:應(yīng)收賬款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
劉瓊老師
2021 11/21 11:47
27、借:銷售費用-廣告費2000 貸:銀行存款2000
劉瓊老師
2021 11/21 11:48
28題是貨款還是貸款?打錯字了嗎
84784980
2021 11/21 12:00
是錯字了
劉瓊老師
2021 11/21 12:03
28、借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款8500 29、借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品-甲產(chǎn)品6000 30、借:銀行存款1170 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷 170
劉瓊老師
2021 11/21 12:57
31、借:其他業(yè)務(wù)成本600 貸:原材料-D材料600 32、借:稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅600 應(yīng)交稅費-教育費附加400 33、借:應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅600 應(yīng)交稅費-教育費附加400 貸:應(yīng)付票據(jù)1000 34、借:銀行存款400 貸:營業(yè)外收入400 35、借:營業(yè)外支出800 貸:銀行存款800 36、借:主營業(yè)務(wù)收入90000 其他業(yè)務(wù)收入3000 營業(yè)外收入1000 貸:本年利潤 94000 借:本年利潤53000 貸:主營業(yè)務(wù)成本40000 其他業(yè)務(wù)成本2000 營業(yè)外支出400 管理費用5200 財務(wù)費用2400 銷售費用3000 37、借:本年利潤34000 貸:利潤分配-未分配利潤34000
84784980
2021 11/21 13:06
好滴,謝謝老師
劉瓊老師
2021 11/21 13:33
不用客氣,能幫到你就好。
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