問題已解決
親愛滴老師周末好,麻煩幫我寫一下這寫會計科目。歇歇您
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答20、借:生成成本-A產(chǎn)品8000
管理費用 600
制造費用 900
貸:原材料-甲材料 9500
2021 11/21 11:25
84784980
2021 11/21 11:27
老師是全部哦
劉瓊老師
2021 11/21 11:28
21、借:生成成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000
制造費用 15000
管理費用 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資38000
劉瓊老師
2021 11/21 11:29
嗯,現(xiàn)在只能一個個發(fā)給你
劉瓊老師
2021 11/21 11:31
22、借:管理費用-福利費 5320
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費5320
劉瓊老師
2021 11/21 11:37
23、借:生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-A產(chǎn)品5000
生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-B產(chǎn)品1000
貸:制造費用6000
劉瓊老師
2021 11/21 11:41
24、借:庫存商品-甲產(chǎn)品9000
庫存商品-乙產(chǎn)品5000
貸:生成成本-甲產(chǎn)品9000
生成成本-乙產(chǎn)品5000
劉瓊老師
2021 11/21 11:44
24、借:銀行存款5850
貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
25、借:應(yīng)收賬款5850
貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
劉瓊老師
2021 11/21 11:45
25、借:銀行存款5850
貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
26、借:應(yīng)收賬款5850
貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850
劉瓊老師
2021 11/21 11:47
27、借:銷售費用-廣告費2000
貸:銀行存款2000
劉瓊老師
2021 11/21 11:48
28題是貨款還是貸款?打錯字了嗎
84784980
2021 11/21 12:00
是錯字了
劉瓊老師
2021 11/21 12:03
28、借:銀行存款8500
貸:應(yīng)收賬款8500
29、借:主營業(yè)務(wù)成本6000
貸:庫存商品-甲產(chǎn)品6000
30、借:銀行存款1170
貸:其他業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷 170
劉瓊老師
2021 11/21 12:57
31、借:其他業(yè)務(wù)成本600
貸:原材料-D材料600
32、借:稅金及附加 1000
貸:應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅600
應(yīng)交稅費-教育費附加400
33、借:應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅600
應(yīng)交稅費-教育費附加400
貸:應(yīng)付票據(jù)1000
34、借:銀行存款400
貸:營業(yè)外收入400
35、借:營業(yè)外支出800
貸:銀行存款800
36、借:主營業(yè)務(wù)收入90000
其他業(yè)務(wù)收入3000
營業(yè)外收入1000
貸:本年利潤 94000
借:本年利潤53000
貸:主營業(yè)務(wù)成本40000
其他業(yè)務(wù)成本2000
營業(yè)外支出400
管理費用5200
財務(wù)費用2400
銷售費用3000
37、借:本年利潤34000
貸:利潤分配-未分配利潤34000
84784980
2021 11/21 13:06
好滴,謝謝老師
劉瓊老師
2021 11/21 13:33
不用客氣,能幫到你就好。
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