问题已解决

去年12月開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票(紅沖),當(dāng)月沒(méi)有入賬 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么處理?

84784973| 提问时间:2021 11/20 12:13
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸應(yīng)收賬款等
2021 11/20 12:14
84784973
2021 11/20 12:15
賬本上要粘貼什么憑證上去呢
小云老師
2021 11/20 12:16
你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784973
2021 11/20 12:17
原件已經(jīng)找不到了
小云老師
2021 11/20 12:17
同學(xué),那就用復(fù)印件呀
84784973
2021 11/20 12:40
下月申報(bào)增值稅,和明年都匯算清繳,有什么需要注意的嗎
小云老師
2021 11/20 12:40
你好,正常申報(bào)即可,匯算清繳調(diào)減
84784973
2021 11/20 12:41
申報(bào)增值稅,依然按照本月實(shí)際數(shù)據(jù)吧?
84784973
2021 11/20 12:42
需要減掉這一筆嗎
小云老師
2021 11/20 12:54
申報(bào)增值稅需要減掉這一筆
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