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老師你好,小規(guī)模公司他有一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,還有一張呢是進(jìn)來的發(fā)票,那他們兩個(gè)數(shù)字相加寫在印花稅那里嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2021 11/20 08:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 購銷合計(jì)填印花稅計(jì)稅依據(jù)
2021 11/20 08:56
84785010
2021 11/20 08:58
老師意思說有購銷合同的都要填在印花稅里面去,就是有發(fā)票都要填
bamboo老師
2021 11/20 09:00
稅法規(guī)定是購銷都需要繳納 我這邊是只根據(jù)銷售繳納
84785010
2021 11/20 09:01
老師,你的意思是說我進(jìn)來的那張發(fā)票的話呢,我就不用寫在印花稅嗎?只寫我這邊銷售方的這張印花稅
bamboo老師
2021 11/20 09:01
我這邊一直是這樣操作的
84785010
2021 11/20 09:05
①那如果我是一般納稅人,我有兩張抵扣聯(lián),有一張銷項(xiàng),我的銷項(xiàng)發(fā)票呢,可以抵扣另外一張,那另外一張的話呢,我就沒有抵扣,那我就寫抵扣的那張和銷項(xiàng),寫在印花稅那里嗎,還是三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去嗎?② 我就留著另外一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等下個(gè)月再去抵扣再寫上去在印花稅那里可以嗎?
bamboo老師
2021 11/20 09:06
三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去? 因?yàn)槟呀?jīng)入賬了 不是根據(jù)增值稅是否入賬來計(jì)算印花稅的 是根據(jù)應(yīng)付賬款入賬
84785010
2021 11/20 09:07
老師你好,我現(xiàn)在就是寫了一張進(jìn)項(xiàng)的和銷項(xiàng)的寫上去了,另外一張我沒有寫我就留了這個(gè)月再去寫上去,那該怎么辦?
bamboo老師
2021 11/20 09:07
已經(jīng)申報(bào)截止了下個(gè)寫也沒什么大問題 別忘記了就行
84785010
2021 11/20 09:07
好的,謝謝老師耐心的講解
bamboo老師
2021 11/20 09:08
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