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銷售本廠2008年購買的自用機器一臺,取得含稅收入120000元,問該業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅。為什么是12000/(1+3%)*2%?這兩個稅率是為什么啊,為什么不是12000/(1+13%)*13%

84784975| 提問時間:2021 11/19 17:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 這個是 銷售使用過的固定資產(chǎn)。 符合簡易計稅 ;所以是按 3%減按2%繳納增值稅。
2021 11/19 17:58
84784975
2021 11/19 18:03
使用過的固定資產(chǎn)是按3%減免,按2%繳納,其余簡易計稅項目是5%是嗎?
meizi老師
2021 11/19 18:13
你好 ;? 不是的;? ?增值稅一般納稅人銷售增值稅條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。增值稅一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率13%征收增值稅。
84784975
2021 11/19 20:39
好的謝謝您,農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)外購原材料為什么不計入當(dāng)月可抵扣進項稅額呀
meizi老師
2021 11/19 20:42
你好 ;是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品普票才能抵扣的。? ??
84784975
2021 11/19 20:46
啊您看這個題第一問,外購原材料也有普票,但他為什么不計入當(dāng)月可抵扣的進項稅呀
meizi老師
2021 11/20 09:36
你好 ; 外購材料的普票是沒有進項稅的。? 也不存在抵扣了
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