問題已解決
老師做內(nèi)帳的話,公戶付款和私戶付款要分開記嗎
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對的是的,內(nèi)賬也是分開的。
2021 11/19 10:57
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2021 11/19 11:02
那到月底要綜合一起嗎
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2021 11/19 11:02
你好,分開就可以的,不需要綜合在一塊兒。
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2021 11/19 11:02
你的內(nèi)賬和外賬都是把公戶、私戶分開來核算的。
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2021 11/19 11:03
我的意思是說到月底要把公戶和私戶記的這些分錄再合并了
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2021 11/19 11:04
不需要合并的,你為什么要合并在一塊兒?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/19 11:04
合并的目的是什么?如果你想要一塊合并的話,你做賬的時候你就不需要分了,直接坐到一個科目里面就行,讓你分開是為了方便核算以后能和對的上,如果你對不上的話,你查一下賬務處理,一頁簡單。
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2021 11/19 11:05
但是比如付工資,有用公戶和私戶付,到月底轉“管理費用”,不得合并嗎
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2021 11/19 11:07
借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸、銀行存款、其他應付款。
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2021 11/19 11:08
一個帳套肯定得合并,你都是在一個賬套里面,你肯定合并,你即使借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款,另一個借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款,你最后還是合并的,它是自動合并,不需要你手動的。
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2021 11/19 11:08
其他應付款指的是私戶嗎
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2021 11/19 11:10
用金碟的軟件也是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/19 11:12
是的是的是的,是這么做的。
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