問題已解決
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
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速問速答你的分錄是怎么做的?紅沖的?
2021 11/19 09:37
84785040
2021 11/19 09:51
分錄20年就是做的借,管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬。21年紅沖了這筆分錄,再按實際計提了
郭老師
2021 11/19 09:53
你好,你紅沖的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益。
84785040
2021 11/19 09:56
那做錯了,把原來的紅沖分錄做一筆一樣的藍字分錄嗎,然后再做筆借應(yīng)付職工薪酬,貸未分配利潤?
郭老師
2021 11/19 09:59
可以的,可以這么做的。
84785040
2021 11/19 10:31
這樣做分錄21年匯算清繳就不用再調(diào)了是吧
郭老師
2021 11/19 10:35
對的是的,不需要調(diào)整。
84785040
2021 11/19 12:47
老師,那我21年按實際計提的那筆也要紅沖掉吧
郭老師
2021 11/19 12:50
你好,不用的啊,你發(fā)生了100,你計提了100,這個可以。
84785040
2021 11/19 12:52
發(fā)生了50,我20年計提了100,21年紅沖了100,又按50計提了成本,但這50我在20年已經(jīng)做為成本扣除了,那21年我不用沖了嗎
郭老師
2021 11/19 12:55
你都用以前年度損益調(diào)整來做,不需要再調(diào)整。
84785040
2021 11/19 14:28
老師,我原分錄:20年借 管理費用 100 貸應(yīng)付職工薪酬100 21年 借管理費用 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-100 借:管理費用 50 貸:應(yīng)付職工薪酬50,借應(yīng)付職工薪酬50,貸:銀行存款50。麻煩看下我21年帳應(yīng)該怎么調(diào)。(小企業(yè)會計準則)
郭老師
2021 11/19 14:33
匯算清交這兩筆就不用坐進去
郭老師
2021 11/19 14:33
也就是有一個差額的負數(shù),負50就不要算進去,你填寫職工薪酬明細表的時候,這兩個減出來就行了,賬上也不用動了,不用做分錄了,別調(diào)整啦,越調(diào)越亂。
84785040
2021 11/19 14:43
意思實發(fā)的50在21年匯算清繳的時候不要填進實發(fā)數(shù)里是吧。帳載金額還是填我?guī)ど献龅倪@個數(shù)?
郭老師
2021 11/19 14:51
帳載金額不要加上后面那兩筆的-100和50。
84785040
2021 11/19 15:05
就是 20年調(diào)增的部分帳載金額里不要填了,實際金額和帳載金額填一樣嗎
郭老師
2021 11/19 15:06
對的是的,都不要填寫進去的。
84785040
2021 11/19 16:21
那這樣的話填的帳載金額和實際的帳載金額會不一致,不會比對出來吧
郭老師
2021 11/19 16:27
帳載金額、實際金額和稅收金額都不要加上上面三筆的那一筆業(yè)務(wù)。
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