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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)銷售退回的會(huì)計(jì)分錄不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 老會(huì)計(jì)處理 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣不是企業(yè)所得稅多交嗎?老會(huì)計(jì)這樣做有什么好處理
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速問(wèn)速答小規(guī)模企業(yè)銷售退回的會(huì)計(jì)分錄不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 老會(huì)計(jì)處理 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣不是企業(yè)所得稅多交嗎?老會(huì)計(jì)這樣做有什么好處理
解析:你需要告訴具體的金額,這個(gè)賬務(wù)處理存在錯(cuò)誤,因?yàn)檎_銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣的業(yè)務(wù)是增大了企業(yè)的本年利潤(rùn),會(huì)多交所得稅。
2021 11/18 16:46
84784973
2021 11/18 16:52
發(fā)票金額是8551
江老師
2021 11/18 16:53
發(fā)票金額是8551元,按1%開(kāi)具發(fā)票,就是銷售退回后,按原樣的沖回處理。
84784973
2021 11/18 16:53
發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是8551,稅是84.66,金額是8466.34
江老師
2021 11/18 16:55
一、?確認(rèn)收入時(shí),分錄是:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)8551
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?8466.34
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅84.66
二、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本,分錄是:
?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000
貸:庫(kù)存商品5000
備注:假定成本是5000元。
三、銷售退回全部的產(chǎn)品時(shí),分錄是:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)-8551
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-8466.34
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-84.66
二、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本,分錄是:
?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000
貸:庫(kù)存商品-5000
84784973
2021 11/18 17:14
1:這個(gè)分錄我是清楚的。我是好奇為什么老會(huì)計(jì)要那樣處理。目前我只知道利潤(rùn)會(huì)增加,對(duì)企業(yè)所得稅有影響。增值稅在電子稅務(wù)局申報(bào),增值稅的應(yīng)納稅所得額會(huì)自動(dòng)的減去這一筆沖紅應(yīng)納稅所得額。所以對(duì)增值稅和附加稅的沒(méi)有影響。(該企業(yè) 是商貿(mào)企業(yè))
2:如果不做個(gè)沖紅收入,只沖稅金和成本,在企業(yè)所得稅匯算繳是否可以直接調(diào)表格上的收入直接減去這個(gè)沖紅收入
或者在預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)收入直接減去這個(gè)沖紅收入讓系統(tǒng)自動(dòng)在企業(yè)所得匯算清繳自動(dòng)算出收入金額。
江老師
2021 11/18 17:15
那可能是本身這筆業(yè)務(wù)就是虛假的。
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