問題已解決

老師,你好,請(qǐng)問一下,我們的固定資產(chǎn)已經(jīng)全部計(jì)提完折舊,現(xiàn)在處置變賣,我們應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784998| 提問時(shí)間:2021 11/17 16:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 變賣 :借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? 結(jié)轉(zhuǎn) :借固定資產(chǎn)清理 ;貸 資產(chǎn)處置損益;? 你沒有殘值的嗎??
2021 11/17 16:49
84784998
2021 11/17 16:53
1、 借:固定資產(chǎn)清理:16500 借:累計(jì)折舊:16500 貸:固定資產(chǎn):這里我需要塡什么? 2、 借:銀行存款:11335.6 貸:固定資產(chǎn)清理:11335.6 3、 借:固定資產(chǎn)清理:11335.6 貸:營(yíng)業(yè)外收入:11223.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi):112.24 4、 借:營(yíng)業(yè)外支出:5164.4 貸:固定資產(chǎn)清理:5164.4 感覺這樣怎么不平?
meizi老師
2021 11/17 16:58
你好; 你科目都不對(duì)哦。 你有殘值嗎? ?
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