問題已解決

老師,請問公司9月開出發(fā)票,10月對方說發(fā)票不對需要更改重開,公司人員10月開出來了,搞忘了開紅字發(fā)票沖,導致9月.10月都交了該筆發(fā)票的稅,現(xiàn)在11月開票沖,怎么報稅?之前交的稅款能退出來嗎?

84784949| 提問時間:2021 11/16 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月開了負數(shù)發(fā)票,抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08
郭老師
2021 11/16 10:08
這個月沒有銷售額的嗎?
84784949
2021 11/16 10:09
也有銷售額,但是當月的銷售額進項能抵完
郭老師
2021 11/16 10:10
收入合計是個正數(shù)還是負數(shù)?
84784949
2021 11/16 10:12
這個月開票金額大于負數(shù)發(fā)票金額
郭老師
2021 11/16 10:14
抵扣這個月的銷售額不能退稅。
84784949
2021 11/16 10:15
那之前交的稅能退嗎?
郭老師
2021 11/16 10:16
不會給你退稅的,你們沒有多交。
郭老師
2021 11/16 10:16
抵扣了這個月的銷售額啦。
84784949
2021 11/16 10:19
好的,我懂了,那報稅的時候還是可以自己在網(wǎng)上申報嘛?那金額是收入-負數(shù)票余額填還是兩筆分開填呢?
郭老師
2021 11/16 10:22
如果是同一個業(yè)務的話,正數(shù)加上負數(shù)合計填寫就行。
84784949
2021 11/16 10:28
好的,我知道了,是同一個業(yè)務
郭老師
2021 11/16 10:30
不用客氣,工作愉快。
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