問題已解決

行政單位退回當(dāng)年多報(bào)差旅費(fèi),怎么記賬

84784973| 提問時(shí)間:2021 11/13 12:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
事業(yè)單位退回員工的差旅費(fèi)怎么做賬 答:就和一般單位一樣,記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷并收回多余借款時(shí): 學(xué)員剛剛提問 老師下午好,我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游,公司報(bào)銷,她們?cè)诼眯猩玳_了發(fā)票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費(fèi),沒有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢? 去看看 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款XXX 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款XXX
2021 11/13 12:47
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~