問題已解決
開具了紅字信息表同時也拿到了對方開具的紅字發(fā)票該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,拿到了對方開具的紅字發(fā)票
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額
2021 11/13 09:14
84785021
2021 11/13 09:15
不是計入進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目?
鄒老師
2021 11/13 09:16
你好,不是的。
正常的進項發(fā)票,計入進項稅額借方核算
那么負數(shù)進項發(fā)票,就是計入進項稅額借方負數(shù),或者貸方正數(shù)核算?
84785021
2021 11/13 09:19
但我之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)? 該怎么做
鄒老師
2021 11/13 09:19
你好,需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄紅沖?
84785021
2021 11/13 09:22
我可以做。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 進項發(fā)票。貸應(yīng)付賬款。都是負數(shù)??梢赃@樣嗎
鄒老師
2021 11/13 09:23
你好,拿到了對方開具的紅字發(fā)票
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
閱讀 211