问题已解决
在月報稅過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不對可以修改么
FAILED



你好, 不對是可以修改的
2021 11/11 15:27

84784955 

2021 11/11 15:29
他這個和我算出來差距有點(diǎn)大?

小云老師 

2021 11/11 15:29
沒有關(guān)系,要填正確的數(shù)

84784955 

2021 11/11 15:30
然后我們有一個稅盤抵扣的錢440 這個該填在申報的什么地方呢

小云老師 

2021 11/11 15:32
在附表四第一項(xiàng)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)中填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于第三列的本期應(yīng)抵減額。
附表四填寫保存審核后,進(jìn)入增值稅納稅申報表,在第二十三欄輸入應(yīng)納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)一致。

84784955 

2021 11/11 15:39
幫我看下
這樣么
FAILED

小云老師 

2021 11/11 15:42
是的,這樣填寫是正確的

84784955 

2021 11/11 15:45
老師增值稅納稅申報表是附表幾???

小云老師 

2021 11/11 15:46
增值稅納稅申報表是主表
