問題已解決

老師,請問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應(yīng)該怎么做分錄?多計(jì)提的折舊應(yīng)該怎么處理?

84785042| 提問時(shí)間:2021 11/11 15:05
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
固定資產(chǎn)卡片和賬面的固定資產(chǎn)原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。 多計(jì)提的折舊就紅沖費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用-紅字 貸:累計(jì)折舊-紅字
2021 11/11 15:08
84785042
2021 11/11 15:11
不一致,賬面原值是正確的
何何老師
2021 11/11 15:15
賬面原值正確,只需要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片中的原值。
84785042
2021 11/11 15:17
好的,謝謝老師
何何老師
2021 11/11 15:17
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