問題已解決
老師,收不回的發(fā)票做壞帳,借方做什么科目呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是收不回的應(yīng)收賬款才是做壞賬啊
借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
2021 11/11 11:43
84785002
2021 11/11 14:05
老師,是付款給供應(yīng)商了30萬,供應(yīng)商沒有開發(fā)票,怎么會計處理呢
鄒老師
2021 11/11 14:15
你好,對方有給你們提供貨物嗎??
84785002
2021 11/11 14:16
是2017年發(fā)生的,已經(jīng)提供貨物了
鄒老師
2021 11/11 14:16
你好,那就需要做無票購進(jìn)處理
借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
84785002
2021 11/11 14:29
老師,前面做了,借:應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行款100萬,借:原材料,應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 30萬,所以掛著應(yīng)付賬款70萬沒有票沖,現(xiàn)在沖怎么做會計分錄?
鄒老師
2021 11/11 14:30
你好,現(xiàn)在可以補做這個分錄
借:原材料 70萬,貸:應(yīng)付賬款 70萬?
84785002
2021 11/12 10:43
老師,這個70萬元是含稅金額,這樣做原材料是不含金額呀
鄒老師
2021 11/12 10:44
你好,那現(xiàn)在可以補做這個分錄
借:原材料,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款 70萬?
84785002
2021 11/12 10:44
老師,供應(yīng)商沒有給我開發(fā)票呀,我怎么補呢
鄒老師
2021 11/12 10:46
你好,既然供應(yīng)商沒有給你們開具發(fā)票,就不需要做價稅分離出啦?
鄒老師
2021 11/12 10:47
你好,既然供應(yīng)商沒有給你們開具發(fā)票,就不需要做價稅分離處理啊
84785002
2021 11/12 10:49
現(xiàn)在可以補做這個分錄
借:原材料 70萬,貸:應(yīng)付賬款 70萬 ,但是老師,我付了70萬給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開票,進(jìn)項稅額這部分不是屬于我司的損失計入資產(chǎn)減值損失嗎
鄒老師
2021 11/12 10:50
你好,不是損失,只是沒有抵扣進(jìn)項稅額,計入了原材料成本核算了啊
進(jìn)項稅額這部分,不會通過?資產(chǎn)減值損失科目核算的?
84785002
2021 11/12 10:51
供應(yīng)商沒有開票,進(jìn)項沒有抵扣,我要多繳納稅款呀,不是屬于損失呀?
鄒老師
2021 11/12 10:52
你好,屬于稅款損失,但是這個損失不通過?資產(chǎn)減值損失 科目核算
84785002
2021 11/12 10:53
現(xiàn)在可以補做這個分錄
借:原材料 70萬,貸:應(yīng)付賬款 70萬 嗎
鄒老師
2021 11/12 10:53
你好,是的,是這樣的
84785002
2021 11/12 10:55
這個原材料只給了40萬,有30萬原料沒有給呢,借:原材料 40萬,貸:應(yīng)付賬款 40萬 ,另外的30萬怎么做
鄒老師
2021 11/12 10:55
你好,另外的30萬做預(yù)付賬款處理?
閱讀 132