當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
沖銷上一年度多計(jì)提的工資怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021 11/11 11:04
84784995
2021 11/11 11:05
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784995
2021 11/11 11:08
或者你可以說說兩種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別是怎么賬務(wù)處理的嗎
樸老師
2021 11/11 11:17
?這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做
84784995
2021 11/11 11:25
怎么做,分錄是怎的
樸老師
2021 11/11 11:31
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付zhigong薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784995
2021 11/11 11:39
為什么會(huì)有其他應(yīng)收款
樸老師
2021 11/11 11:46
同學(xué)你好
你之前付出去的要收回來那就要用其他應(yīng)收款
如果只計(jì)提了沒有做發(fā)放的分錄就是
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
閱讀 1107