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5.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,8月發(fā)生下列 業(yè)務(wù): (18月6日,購(gòu)入辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票- 張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為 80 Tho ②8月11日,以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售一批產(chǎn) 品,開(kāi)具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,己收到 貨款 (3)8月31日.收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi) 向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票 注明的租賃費(fèi)為1 000元,款項(xiàng)己收到 請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/10 16:03
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同學(xué)你好 請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=2340/(1+3%)*3%加上1000*3%
2021 11/10 16:05
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