問題已解決
資料:丙公司購買設(shè)備一臺,價款600 000元,增值稅率17%,支付運雜費6000元,均以銀行存款支付,直接交付安裝。安裝時,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元;支付安裝人員工資4000元。安裝工程完工,交付使用。該設(shè)備預(yù)計使用5年,無殘值,企業(yè)采用年數(shù)總和法計提折舊。該設(shè)備于交付使用后第5年初出售,售價30000元,支付清理費2000元。運輸費不考慮增值稅。 要求: (1)編制設(shè)備購入、安裝、交付使用的會計分錄; (2)計算該設(shè)備第二年和第四年的折舊額,并編制計提折舊的會計分錄; (3)編制設(shè)備出售時的會計分錄。 (1)①購入設(shè)備 ②安裝領(lǐng)用原材料 ③支付安裝人員工資 ④安裝完畢交付使用, (2)①計算折舊 第二年折舊額= 第四年折舊額= ②第二年計提折舊時的分錄 (3)出售時會計分錄
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2021 11/09 18:45
朱立老師
2021 11/09 18:55
以萬元為單位
借在建工程60+0.6=60.6
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))60*0.17=10.2
貸銀行存款
?
借在建工程2+0.4=2.4
貸原材料2
應(yīng)付職工薪酬0.4
?
借固定資產(chǎn)63
貸在建工程60.6+2.4=63
朱立老師
2021 11/09 18:55
(2)計算該設(shè)備第二年和第四年的折舊依次為
63*4/15=16.8
63*2/15=8.4
借管理費用/生產(chǎn)成本16.8
貸累計折舊16.8
朱立老師
2021 11/09 18:55
借固定資產(chǎn)清理63-58.8=4.2
累計折舊(63-63*1/15)=58.8
貸固定資產(chǎn)63
?
借銀行存款3
貸固定資產(chǎn)清理3
借固定資產(chǎn)清理0.2
貸銀行存款0.2
?
借營業(yè)外支出/資產(chǎn)處置損益1
貸固定資產(chǎn)清理4.2-3-0.2=1
84784986
2021 11/09 19:05
老師,這是分為一題一個的步驟嗎
朱立老師
2021 11/09 19:05
是的? 看下?
不清楚的追
84784986
2021 11/09 19:11
老師,請問按照這樣的步驟是怎么寫的
朱立老師
2021 11/09 19:17
借在建工程60+0.6=60.6
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))60*0.17=10.2
貸銀行存款
?
借在建工程2
貸原材料2
借在建工程0.4
貸應(yīng)付職工薪酬0.4
?
借固定資產(chǎn)63
貸在建工程60.6+2.4=63
84784986
2021 11/09 19:29
就是第一次發(fā)的步驟是有些省略了嘛
朱立老師
2021 11/09 19:32
是的 是把2.3合并到一塊了
84784986
2021 11/09 19:36
老師,請問最后一題點出售的會計分錄是怎么算的呀
朱立老師
2021 11/09 19:37
累計折舊 還是具體哪個科目
84784986
2021 11/09 19:49
老師,最后一題的全部分錄沒太看懂
朱立老師
2021 11/09 19:52
分4步
先把固定資產(chǎn)的相關(guān)科目? 反向結(jié)轉(zhuǎn)? 差額擠到固定資產(chǎn)清理
出售收入
清理費用
結(jié)平固定資產(chǎn)清理
84784986
2021 11/09 20:26
老師,請問這個怎么處理呀
朱立老師
2021 11/09 20:35
十分抱歉? 小孩子有點鬧? ?讓其他老師解答吧
84784986
2021 11/10 10:43
那我咋聯(lián)系其他老師呀,老師現(xiàn)在能幫我解答下嘛
朱立老師
2021 11/10 10:49
就該問題? 重新提問就可以了
沒在辦公室 抱歉 得下午回去了
84784986
2021 11/10 14:43
那再提問需要再弄機(jī)會嗎
朱立老師
2021 11/10 14:47
機(jī)會?不清楚
學(xué)堂的學(xué)員不是免費答疑的么
其他老師還沒有回答?
這邊還在外邊? 沒回去? 實在抱歉呢
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