問(wèn)題已解決

老師,我們這個(gè)月要延緩繳稅,請(qǐng)問(wèn)銷售是從報(bào)稅系統(tǒng)一個(gè)月一個(gè)月的導(dǎo)出來(lái)統(tǒng)計(jì)嗎,有沒(méi)有更好的辦法

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/09 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看你的增值稅申報(bào)表的就行。
2021 11/09 15:37
郭老師
2021 11/09 15:37
有一個(gè)本年累計(jì)第一行。
84784971
2021 11/09 15:38
本年累計(jì)也是從21年1月-21年9月
郭老師
2021 11/09 15:39
你好是的所屬期,是從一月份開(kāi)始。
84784971
2021 11/09 15:46
老師,增值稅銷售額的延緩繳納是要這幾個(gè)數(shù)的合計(jì)嗎?他們各代表什么意思?
郭老師
2021 11/09 15:52
這個(gè)是一般計(jì)稅的,第二個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,第三個(gè)是出口。
84784971
2021 11/09 15:53
就是所有銷售額這三個(gè)相加?
郭老師
2021 11/09 15:55
對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。
84784971
2021 11/09 16:04
老師,如何確定我們公司是適用哪種政策1、增值稅差額政策 2、兼營(yíng)建筑服務(wù) 3、兼營(yíng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)
84784971
2021 11/09 16:05
上面寫(xiě)錯(cuò)了,此為準(zhǔn):我們是制造業(yè)一般納稅人,如何確定我們公司是適用哪種政策1、不適用增值稅差額政策 2、兼營(yíng)建筑服務(wù) 3、兼營(yíng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)
郭老師
2021 11/09 16:06
你好,你們自己加工生產(chǎn)然后銷售嗎?還有提供安裝嗎?
84784971
2021 11/09 16:07
自己生產(chǎn)銷售,沒(méi)有安裝
郭老師
2021 11/09 16:09
你好,那就是一般計(jì)稅的,沒(méi)有差額計(jì)稅,也沒(méi)有建筑服務(wù),就是生產(chǎn)企業(yè)。
84784971
2021 11/09 16:13
我是不是應(yīng)該選1、不適用增值稅差額政策
郭老師
2021 11/09 16:13
好,對(duì)的是的,不適用差額計(jì)稅。
84784971
2021 11/09 16:32
老師,我想問(wèn)下我們是按季度申報(bào)所得稅,那我們這次稅費(fèi)要怎么確定?第四季度稅費(fèi)申報(bào)還沒(méi)到
郭老師
2021 11/09 16:34
你只需要算一到九月份的就可以了。
84784971
2021 11/09 16:34
我們按季申報(bào)所得稅,本次緩繳稅費(fèi)政策如要享受應(yīng)怎么操作?
郭老師
2021 11/09 16:38
所得稅的在12月份里面再延期就可以的,你現(xiàn)在只需要延期增值稅,附加稅
84784971
2021 11/09 16:39
那我們印花稅按月申報(bào),也會(huì)提示緩繳嗎
郭老師
2021 11/09 16:41
企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅(代扣代繳除外)、國(guó)內(nèi)增值稅、國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,不包括向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票時(shí)繳納的稅費(fèi)。
郭老師
2021 11/09 16:41
這里面沒(méi)有印花稅的。
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