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公司一共買了10電腦,共計(jì)3萬元左右,可以一次性記入管理費(fèi)麼?

84785027| 提問時(shí)間:2021 11/05 11:29
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用里面的呢
2021 11/05 11:30
84785027
2021 11/05 11:32
老師你好。請問如果這個(gè)月收到專票要記賬但是本月的發(fā)票已經(jīng)勾選完了,現(xiàn)在未付款也未抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄
84785027
2021 11/05 11:33
現(xiàn)在要先按照發(fā)票金額記入應(yīng)付款里面,好下次請款
王晶老師
2021 11/05 11:33
沒有付款 你 借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交書覅增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785027
2021 11/05 13:37
買的電腦,那是不是 借:管理費(fèi) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下月抵扣這張發(fā)票的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785027
2021 11/05 13:37
是不是就是這樣將稅費(fèi)轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去?
王晶老師
2021 11/05 13:38
額嗯是的,就是這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去
84785027
2021 11/05 15:55
11月開回來的發(fā)票,我11月勾選10月份稅期的發(fā)票也可以勾選11月開的發(fā)票的對么
王晶老師
2021 11/05 15:56
不可以,只能勾選10月份的
84785027
2021 11/05 16:02
噢噢,知道了
王晶老師
2021 11/06 10:28
呃呃呃呃呃呃好的嗯
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