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#提問#老師!我暫估了,預付款分錄,成本材料,年末我對沖暫估對沖預付是不是?

84784997| 提問時間:2021 11/03 18:55
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 很高興為你解答 是的
2021 11/03 18:56
84784997
2021 11/03 18:57
饒暈了都,看了下暫估原材料成本分錄都對沖的是應付?那我的預付款豈不是沖不平
鐘存老師
2021 11/03 18:58
暫估的時候確認的是什么分錄 沖銷的時候沖銷什么分錄(科目) 把暫估的全部沖銷
84784997
2021 11/03 19:00
老師看看對不對
鐘存老師
2021 11/03 19:46
你這個分錄沒有體現(xiàn)暫估和沖銷暫估 應該第二個分錄需要沖銷的
84784997
2021 11/03 20:28
那老師寫個正確的分錄我看下哪里錯了
鐘存老師
2021 11/03 20:29
你沖銷第二個分錄 重新按照實際金額確認就可以
84784997
2021 11/03 20:32
第二個我要寫2邊么?
84784997
2021 11/03 20:37
是這樣么?
鐘存老師
2021 11/04 08:40
嗯嗯 是的 因為第二個分錄一般貸方的應付賬款二級科目的暫估 實際入賬時候應付賬款對應的輔助核算是客戶 區(qū)別就是這個
84784997
2021 11/04 08:59
這樣的話,最后一個分錄豈不是我的原材料賬面金額好大???,實際庫房就沒有那么多,應為在第二個分錄暫估的時候原材料都領用完了,年末我們在不生產(chǎn)產(chǎn)品,那么最后一個分錄 借,原材料(賬面金額好大呀)? 進項稅額 貸,預付
鐘存老師
2021 11/04 12:32
你原材料肯定根據(jù)入庫單金額確認 付款也是根據(jù)實際金額支付吧?
84784997
2021 11/04 12:44
對,我暫估材料就是為了領用材料要用,所以材料用完了已經(jīng),現(xiàn)在在做一回分錄的話,賬面金額就好大,年底我也不領用啊,年底審計事務所出審計報告賬面金額好大不行的呀?
84784997
2021 11/04 12:59
還是那我直接把前面暫估分錄刪掉呢?資產(chǎn)負債里原材料就是負數(shù)了,這樣我在把現(xiàn)在來的發(fā)票 借,原材料 進項稅額 貸,預付 這樣一正一負就平了呢?
鐘存老師
2021 11/04 15:08
沖銷是為了確認實際的存貨 為什么回有余額呢 意思是預測的是準確的原材料 實際開具發(fā)票的比預測的大 但是大出來的不是實際的?
84784997
2021 11/04 15:09
是這樣的,
鐘存老師
2021 11/04 15:10
那實際的時候你就不需要沖銷暫估了 不要按照票面的金額確認原材料 免得盤點的時候賬實不符
84784997
2021 11/04 15:12
是的!所以說就用現(xiàn)在這個分錄
鐘存老師
2021 11/04 16:35
是的!所以說就用現(xiàn)在這個分錄 好吧 我同意你的
84784997
2021 11/04 17:23
找到原因了,謝謝老師
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