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請問老師 固定資產(chǎn)先送來了 但未付款也未見發(fā)票 怎么做賬

84785033| 提問時間:2021 11/02 17:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你先暫估入賬,借固定資產(chǎn)貸,應付賬款暫估應付。
2021 11/02 17:54
84785033
2021 11/02 18:15
老師 那我們就先建立卡片嗎
陳詩晗老師
2021 11/02 18:19
對了,先建立卡片,按照實際收到進行處理。
84785033
2021 11/02 18:26
老師 這個入賬日期和使用日期必須一致嗎 我們是10月10號送來的 但是入賬是31號入的 可以不
陳詩晗老師
2021 11/02 18:27
可以的,在一個月之內(nèi)的話,這個日期都是可以的。
84785033
2021 11/02 18:28
就是 一個月內(nèi) 因為東西是8號來的 但是入庫單31號才送來 所以入賬入到了31號
陳詩晗老師
2021 11/02 18:28
不影響,就你在一個月之內(nèi),這個日期如果是有差異,這個都不是。
陳詩晗老師
2021 11/02 18:28
就只要沒有跨月,都不影響。
84785033
2021 11/02 18:30
再請問老師 這個分錄摘要怎么寫呢
陳詩晗老師
2021 11/02 18:30
摘要的話就可以寫收到固定資產(chǎn)。
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