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請問老師,我是賣茅臺酒的,用于招待用的茅臺酒可以列入招待費吧?

84784956| 提問時間:2021 11/02 10:29
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),是的,招待用的就計入招待費。
2021 11/02 10:30
84784956
2021 11/02 10:32
進項轉(zhuǎn)出就行了
榮榮老師
2021 11/02 10:38
同學(xué),將自有的庫存商品用于招待,視同銷售,不需要做進項轉(zhuǎn)出。
84784956
2021 11/02 10:41
要繳納銷項稅,計入招待費對吧?
榮榮老師
2021 11/02 10:46
是的,同學(xué),要繳納增值稅,所以你相應(yīng)的進項是可以不用轉(zhuǎn)的。
84784956
2021 11/02 11:03
視同銷售的分錄怎么寫?
榮榮老師
2021 11/02 11:15
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品
84784956
2021 11/02 11:33
自用的煙酒也可以這么處理嗎?
榮榮老師
2021 11/02 12:46
同學(xué),你們的茅臺酒是自制的還是外購的?需要區(qū)分處理: 如果該庫存是外購的,則需要進項轉(zhuǎn)出。 借:相關(guān)科目(費用等) 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 如果該庫存為自制,則需要視同銷售,跟你賣做同樣分錄,只是借方不一樣。 借:管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增稅(銷項)
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