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老師,合并報表,怎么做? 可以舉個例子,把核算合并方式過程發(fā)給我嗎?

84784999| 提問時間:2021 10/30 08:23
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,合并報表,就是先確定需要合并的公司,把這幾個公司的財務(wù)報表,分別進行匯總,再做抵消分錄,把匯總數(shù)加減抵消分錄,就得出合并報表數(shù)據(jù)了。
2021 10/30 08:35
84784999
2021 10/30 08:39
可以把合并的過程發(fā)我嗎,實在沒做過,謝謝您了老師!
王雁鳴老師
2021 10/30 08:43
同學你好,合并財務(wù)報表編制分為五步。 第一步:確定合并報表的合并范圍(控制原則),根據(jù)子公司形成原因?qū)ψ庸具M行分類。 常見分類為: 1.企業(yè)合并取得的子公司; 2.投資設(shè)立取得的子公司; 3.行政劃撥取得的子公司 第二步:合并前對子公司個別財務(wù)報表進行調(diào)整(如需要,才調(diào)整); 1.會計政策的調(diào)整: 按母公司的會計政策調(diào)整子公司個別財務(wù)報表。 2.會計期間的調(diào)整: 依據(jù)母公司的資產(chǎn)負債表日及會計期間對子公司報表進行調(diào)整。 3.子公司的財務(wù)報表核算幣種與母公司不一致的。 編制合并報表時,需要將子公司外幣報表折算調(diào)整為與母公司核算幣種相同的報表。 4.公允價值的調(diào)整:對非同一控制下控股合并取得子公司的各項可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債等以購買日的公允價值為基礎(chǔ),在合并報表編制過程中通過編制調(diào)整分錄,使子公司的個別財務(wù)報表反映為在購買日公允價值基礎(chǔ)上確定的可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債在本期資產(chǎn)負債表日的金額。實務(wù)中常見的公允價值與賬面價值差異調(diào)整分錄: 借:無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 貸:資本公積 借:管理費用 貸:累計折舊 累計攤銷 第三步:核對母子公司之間、子公司之間的內(nèi)部交易及往來,查清差額原因,并進行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整,為編制合并抵銷分錄打好基礎(chǔ); 第四步:編制合并工作底稿; 1.將母公司、子公司的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表過入合并工作底稿,進行數(shù)據(jù)加總(合并所有者權(quán)益變動表在實務(wù)中一般是根據(jù)合并資產(chǎn)負債表和合并利潤表分析填列); 2.在合并工作底稿中編制調(diào)整分錄和抵銷分錄。 (1)將母公司對子公司的長期股權(quán)投資和子公司所有者權(quán)益抵銷,母公司對子公司投資收益與子公司利潤分配抵銷; (2)將母公司和子公司之間以及各級子公司之間內(nèi)部交易涉及的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表項目及內(nèi)部往來余額等抵銷處理; (3)確認合并財務(wù)報表層次的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。 第五步:計算合并財務(wù)報表各項目的合并金額,填列對外報出的合并財務(wù)報表(實務(wù)中是通過EXCEL公式自動計算出來的)。
84784999
2021 10/30 08:49
可以弄一個核算合并的模板做參考吧?
84784999
2021 10/30 08:51
1、我們現(xiàn)在的情況是 一個集團公司投資了三家公司, 這三家公司算是子公司吧? 2、算是投資設(shè)立取得的子公司吧? 3、那三家公司 ,其中有兩家是小規(guī)模納稅人,有一家是一般納稅人,合并的方式也是一樣嗎?
王雁鳴老師
2021 10/30 08:52
同學你好,1,算,2,算,3,一樣的。
84784999
2021 10/30 08:53
老師 我這邊確實沒有合并過報表,有沒有一個合并過的模板表格 ,然后每個月 只用那個表格模板 合并就行的呢
王雁鳴老師
2021 10/30 09:02
同學你好,這個還做不出來固定的模板的,因為合并報表情況很多,模板不可能包括所有情況,所以說要根據(jù)自己單位具體情況,具體編制的。
84784999
2021 10/30 09:04
有就行 我想看看過程 先了解是怎么合并的, 因為有例子,才比較容易理解, 可以嗎
王雁鳴老師
2021 10/30 09:06
同學你好,麻煩你留下郵箱,下午我發(fā)到你的郵箱。
84784999
2021 10/30 09:08
158318650@qq.com,謝謝老師您
王雁鳴老師
2021 10/30 13:13
同學你好,已經(jīng)發(fā)送,請查收,謝謝。
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