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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)分期付款的固定資產(chǎn)怎么入賬?
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速問(wèn)速答借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長(zhǎng)期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2021 10/29 15:01
84784972
2021 10/30 14:10
前兩年的固定資產(chǎn)今年付的尾款,但又因供應(yīng)商回購(gòu)設(shè)備抵減了其中一部分尾款,這怎么做賬呢
郭老師
2021 10/30 14:14
之前欠款做了那個(gè)科目的
84784972
2021 10/30 14:26
前幾筆都是做在預(yù)付賬款下,付了尾款才入固定資產(chǎn)
84784972
2021 10/30 14:26
這樣做可以嗎
84784972
2021 10/30 14:27
還請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:我這小微企業(yè),進(jìn)項(xiàng)都開(kāi)在另一家公司,那我這要做應(yīng)交稅費(fèi)入賬嗎
84784972
2021 10/30 14:29
我看了以前賬務(wù),稅費(fèi)都沒(méi)入賬。就入了預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、銀存。
郭老師
2021 10/30 14:33
主要看你之前怎么做
往來(lái)做了那個(gè)科目
得作平了
一個(gè)資產(chǎn)100萬(wàn)
每次收到發(fā)票10萬(wàn)
你每次做10萬(wàn)嗎
你的折舊不就不對(duì)了
郭老師
2021 10/30 14:33
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長(zhǎng)期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
用之前的固定資產(chǎn)抵扣
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),
借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
郭老師
2021 10/30 14:34
看下這個(gè)是完整的,你看能看懂嗎。
郭老師
2021 10/30 14:34
沒(méi)有發(fā)票,做不了應(yīng)交稅費(fèi)。
84784972
2021 10/30 14:49
可以看明白。
84784972
2021 10/30 14:50
問(wèn)題是折舊,是去年才計(jì)提的
郭老師
2021 10/30 14:52
你好,之前的折舊不對(duì)的,你可以調(diào)整。
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