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老師客戶拿汽車抵應收賬款怎么做帳?

84784955| 提問時間:2021 10/29 05:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應收賬款
2021 10/29 05:46
84784955
2021 10/29 05:51
客戶需要給我司開發(fā)票對嗎?
東老師
2021 10/29 05:51
對,需要給你們開發(fā)票的,要不你們不能入賬
84784955
2021 10/29 05:52
對方如果開普票,那就全部記入成本,抵不了進項稅了唄!對吧
東老師
2021 10/29 05:53
對,普票就不涉及進項稅額這個科目了,專票涉及
84784955
2021 10/29 05:54
最后一個問題東老師,對方怎么做帳呢?分錄
東老師
2021 10/29 05:56
借:應付賬款 貸:固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅 營業(yè)外收入(車輛價值可能沒有要還的錢多的差額)
84784955
2021 10/29 05:58
不是客戶的賬上的固定資產(chǎn),是客戶老板自己的私車。
東老師
2021 10/29 06:00
那就這么做 應付賬款 貸營業(yè)外收入
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