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請問會計分錄怎么做?

84785016| 提問時間:2021 10/20 21:05
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借固定資產(chǎn)803400 貸銀行存款 借原材料-甲45000 -乙30000 應交稅費-應交增值稅(進項)7650+5100 貸銀行存款
2021 10/20 21:27
小云老師
2021 10/20 21:29
借原材料-甲1500/3500*7000 -乙2000/3500*7000 貸銀行存款 借原材料-丙60000 應交稅費-應交增值稅(進項)10200 貸銀行存款 借原材料-丙3000 貸銀行存款3000
小云老師
2021 10/20 21:31
借應付賬款70200 貸銀行存款
小云老師
2021 10/20 21:32
借原材料-甲1500/6500*3250 -乙2000/6500*3250 丙3000/6500*3250 貸庫存現(xiàn)金
84785016
2021 10/20 21:38
第一個為什么不是: 借:固定資產(chǎn)800000 管理費用3400 貸:銀行存款803400
84785016
2021 10/20 21:40
第五個為什么不是貸:庫存現(xiàn)金3000
小云老師
2021 10/21 10:52
1.要計入固定資產(chǎn)成本 5.是貸庫存現(xiàn)金,我看錯了
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