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小規(guī)模印花稅申報可以按銷售合同的價稅合計金額申報嗎

84785002| 提問時間:2021 10/19 10:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的
2021 10/19 10:31
84785002
2021 10/19 10:32
這個價稅合計金額是我賬里的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額合計,老師,這個沒什么問題吧
樸老師
2021 10/19 10:35
同學(xué)你好 對的 這個沒什么問題
84785002
2021 10/19 11:47
老師,請問上個月有一張發(fā)票沒有開,但是收入分錄和應(yīng)交增值稅分錄都正常做賬了,請問這個月報稅是按正常流程報稅嗎,這個發(fā)票10月開可以么,對增值稅這塊怎么處理
樸老師
2021 10/19 11:53
這個月開發(fā)票先紅沖未開票收入就行了
84785002
2021 10/19 11:58
我第三季度報稅需要把這筆收入填到未開票收入里嚒
樸老師
2021 10/19 11:59
對的 需要填寫的哦
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