問題已解決
小規(guī)模印花稅申報可以按銷售合同的價稅合計金額申報嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個可以的
2021 10/19 10:31
84785002
2021 10/19 10:32
這個價稅合計金額是我賬里的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額合計,老師,這個沒什么問題吧
樸老師
2021 10/19 10:35
同學(xué)你好
對的
這個沒什么問題
84785002
2021 10/19 11:47
老師,請問上個月有一張發(fā)票沒有開,但是收入分錄和應(yīng)交增值稅分錄都正常做賬了,請問這個月報稅是按正常流程報稅嗎,這個發(fā)票10月開可以么,對增值稅這塊怎么處理
樸老師
2021 10/19 11:53
這個月開發(fā)票先紅沖未開票收入就行了
84785002
2021 10/19 11:58
我第三季度報稅需要把這筆收入填到未開票收入里嚒
樸老師
2021 10/19 11:59
對的
需要填寫的哦
閱讀 80