問題已解決

老師好,老板用公戶轉(zhuǎn)給餐飲公司的招待費,9月就已經(jīng)轉(zhuǎn)了,這個月餐飲公司才把發(fā)票開過來,我應該怎么做賬啊。

84784970| 提問時間:2021 10/18 14:28
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
同學你好!轉(zhuǎn)出時? 記入預付賬款 收到發(fā)票? ? 轉(zhuǎn)入管理費用的
2021 10/18 14:29
84784970
2021 10/18 14:30
款項是9月付的,這個月才收到發(fā)票額。老師我現(xiàn)在做9月的分錄是寫什么啊
許老師
2021 10/18 14:31
9月份 借:預付賬款 ? ? ? 貸:銀行存款
84784970
2021 10/18 14:32
那我下個月再寫分錄 借:管理費用 貸:預付賬款 嗎
許老師
2021 10/18 14:33
是的呀? 是這樣處理的
84784970
2021 10/18 14:33
老師我們沒有設(shè)置預付,用應付也可以哇?
許老師
2021 10/18 14:34
這個的話? 也是可以的
84784970
2021 10/18 15:01
9月份記 借:應付賬款,貸:銀行存款 10月份記 借:管理費用 貸:應付賬款 老師是這樣對吧
許老師
2021 10/18 15:01
是的哦? 是這樣處理的
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