問(wèn)題已解決
老師,計(jì)提的印花稅比稅務(wù)申報(bào)少3分錢,這個(gè)怎么調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!你可以補(bǔ)充計(jì)提了
2021 10/18 14:25
84784997
2021 10/18 14:31
抵繳以前多繳的增值稅分錄怎么做?
宋生老師
2021 10/18 14:32
你好!這個(gè)要看你以前多交的部分,是入的什么科目
84784997
2021 10/18 14:36
以前多交的部分記入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方了
宋生老師
2021 10/18 14:37
你好!那你不用另外做了。本月如果有要交的。比如100塊,以前有2塊抵減
你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 100
貸:銀行存款98
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2
就好了
84784997
2021 10/18 14:41
老師,這次要交38000元,以前多交的金額是63000元,這樣怎么做分錄?
宋生老師
2021 10/18 14:44
你好!嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),這個(gè)不需要另外做分錄。因?yàn)槟氵@個(gè)要交的,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方38000.軟件會(huì)直接在科目余額上減去這個(gè)金額,會(huì)顯示期末在借方27000元了
84784997
2021 10/18 14:47
老師,金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元,可以直接抵扣增值稅對(duì)嗎?
宋生老師
2021 10/18 14:47
你好!是的。是可以抵減的
閱讀 517