問(wèn)題已解決
老師你好,我公司是勞務(wù)公司,有一些工資是別人代發(fā)的,我公司會(huì)開(kāi)發(fā)票給代發(fā)公司,個(gè)稅申報(bào)是要我們?nèi)ド陥?bào)嗎,工資成本是入帳我公司嗎,我們公司要怎么處理這樣帳務(wù)呢
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速問(wèn)速答你好
工人是直接和你簽訂的合同你就代扣個(gè)稅 不是就不 用?
借成本費(fèi)用
貸銀行?
2021 10/15 09:47
84784983
2021 10/15 09:49
可是實(shí)際的工資是對(duì)方公司幫我們已經(jīng)代付過(guò)了,只是個(gè)稅由我們來(lái)申報(bào),成本入我們公司呢
玲老師
2021 10/15 09:54
這些人是你單位員工,這樣處理是對(duì)的。
84784983
2021 10/15 09:57
帳務(wù)處理不知道怎么做,如果這樣做借:勞務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬,貸方應(yīng)付職工薪酬會(huì)一直掛著,因?yàn)楣べY已經(jīng)付過(guò)了,我不能在付了
玲老師
2021 10/15 10:01
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
玲老師
2021 10/15 10:01
因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)代你付了這。因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)代你付了這個(gè)錢。
84784983
2021 10/15 10:06
我現(xiàn)在是不是這樣子做借勞務(wù)成本某某項(xiàng)目,貸,應(yīng)付職工薪酬,
借,應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本某項(xiàng)目,是這樣嗎
玲老師
2021 10/15 10:15
對(duì) 對(duì) 這樣處理是正確的?
84784983
2021 10/15 10:24
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下,像這種代發(fā)工資,可以分兩個(gè)月入帳嗎
玲老師
2021 10/15 10:27
按實(shí)際 當(dāng)期成本費(fèi)用記在當(dāng)期
84784983
2021 10/15 10:30
好,謝謝老師,辛苦了
玲老師
2021 10/15 10:40
不客氣,問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)
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