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小規(guī)模報(bào)增值稅,時(shí)用開票收入除以1.01×0.01,怎么在申報(bào)增值稅頁面不是這么計(jì)算的呢,直接交開票金額的1%呢,減征額是開票金額的2%

84784994| 提問時(shí)間:2021 10/13 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們需要交增值稅的話,你開的普通發(fā)票在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
2021 10/13 16:48
郭老師
2021 10/13 16:48
然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784994
2021 10/13 16:57
我填了1欄和3欄,下面的數(shù)自己出來了
84784994
2021 10/13 17:00
比如不含稅銷售額是46÷1.01×0.01=增值稅嗎?可是不是這個(gè)數(shù)呢
郭老師
2021 10/13 17:07
你好,截圖你的主表看一下。
84784994
2021 10/13 17:10
就是這樣的
郭老師
2021 10/13 17:12
不含稅銷售額是49萬嗎?
84784994
2021 10/13 17:13
是的,嗯額
郭老師
2021 10/13 17:14
不就是不含稅的金額乘以1%,不就是你需要繳納的增值稅嗎?
84784994
2021 10/13 17:15
剛才有個(gè)老師說用49這數(shù)除以1.01×0.01,是這么算呢增值稅
郭老師
2021 10/13 17:17
你好 不能這么誤導(dǎo)人 如果你這個(gè)是含稅的收入的話,用含稅的除以1.09乘以9%才行。
郭老師
2021 10/13 17:17
開票的價(jià)稅合計(jì)除以1.01乘以1%
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