問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)一下,7.8月都有材料暫估,暫估的是同一種材料,到9月份材料發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我可以7.8月份兩筆暫估分錄的金額加一起沖嗎?還是做兩筆分錄沖分別充7.8月份的?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以一起把暫估入賬的紅沖?
2021 10/13 15:08
84784957
2021 10/13 15:14
老師,我沖暫估摘要怎么寫(xiě)好?還有沖暫估這筆分錄后面要寫(xiě)入庫(kù)單嗎?我暫估的時(shí)候?qū)戇^(guò)入庫(kù)單,究竟暫估和沖暫估要不要寫(xiě)入庫(kù)單的?
鄒老師
2021 10/13 15:16
你好,沖暫估摘要:可以就是沖銷(xiāo)暫估入賬。 沖暫估這筆分錄后面,不需要入庫(kù)單 暫估入庫(kù)的分錄后面,才需要入庫(kù)單的?
84784957
2021 10/13 15:23
老師,暫估的時(shí)候單價(jià),名稱(chēng)和之后開(kāi)來(lái)的發(fā)票一定要一致嗎?如果不一致,等發(fā)票開(kāi)來(lái)之后是不是要改之前暫估的分錄的名稱(chēng)和單價(jià)?
鄒老師
2021 10/13 15:23
你好,需要根據(jù)取得的發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
84784957
2021 10/13 15:31
老師,意思就是名稱(chēng)和單價(jià)不一致,就是等發(fā)票開(kāi)來(lái)把之前暫估的分錄按原先的紅沖掉就可以了對(duì)吧?然后把正確的發(fā)票按平時(shí)一樣做進(jìn)去就好了對(duì)吧?
鄒老師
2021 10/13 15:32
你好,是的,是這樣的
84784957
2021 10/13 15:41
老師沖暫估的時(shí)候是不是按暫估時(shí)寫(xiě)的分錄一樣,就把數(shù)量變成負(fù)數(shù)就可以了?
鄒老師
2021 10/13 15:43
你好,是把金額變成負(fù)數(shù)
84784957
2021 10/13 15:52
我知道,暫估材料借方數(shù)量變成負(fù)數(shù)了,那后面金額就變負(fù)數(shù)了,數(shù)量也要變負(fù)數(shù)吧?貸方:應(yīng)付賬款就直接金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)的,是這樣子嗎?
鄒老師
2021 10/13 15:54
你好,是的,是這樣的
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