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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提房租費(fèi),借:管理費(fèi)用-房租費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-房租費(fèi),那到年底支付了房租,也收到了發(fā)票時(shí),分錄怎么做?
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速問速答借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021 10/13 14:26
84784992
2021 10/13 14:29
老師,就是把之前計(jì)提的紅沖,然后再按照發(fā)票重新做分錄對吧?
郭老師
2021 10/13 14:31
對的是的,是這么理解的。
84784992
2021 10/13 14:34
老師,如果房租的期限是從2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份繳納房租費(fèi)并收到發(fā)票,從7月份開始每月有計(jì)提,那么收到發(fā)票時(shí),怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
2021 10/13 14:36
你好,借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖七到12月份的。
郭老師
2021 10/13 14:36
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是七到12月份發(fā)票的。
在其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個(gè)是一整年的,然后次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784992
2021 10/13 14:37
那接下來還有6個(gè)月的房租費(fèi)怎么做分錄呢?
郭老師
2021 10/13 14:38
次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,最后一行我寫啦。
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