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老師現(xiàn)在進項稅多,如果不想抵扣應(yīng)該怎么做帳

84785019| 提問時間:2021 10/13 10:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 你認證了嗎?你是想以后抵扣嗎?
2021 10/13 10:28
84785019
2021 10/13 10:29
還沒有認證
小菲老師
2021 10/13 10:30
同學,你好 直接全部做成本或者費用
84785019
2021 10/13 10:31
如果以后想抵扣了呢
小菲老師
2021 10/13 10:36
同學,你好 網(wǎng)上認證 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:成本/費用
84785019
2021 10/13 11:06
老師可以用數(shù)字舉個具體例子么,
小菲老師
2021 10/13 11:10
通訊,你好 比如一張專用發(fā)票金額100.稅額10 借:管理費用110 貸:銀行存款110 后面抵扣了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)10 貸:管理費用 10
84785019
2021 10/13 11:16
哦哦,謝謝老師,? ?老師是不是我也可以全部勾選抵扣留底呀,老師假設(shè)今年的進項稅留底有6000,2022年還可以用么。
小菲老師
2021 10/13 11:21
同學,你好 可以用的
84785019
2021 10/13 11:41
老師按照您說的先計入費用,如果今年發(fā)票沒有認證完,明年可以繼續(xù)認證么
小菲老師
2021 10/13 11:55
同學,你好 嗯,可以的
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