問題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表這樣填對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對的。最終 稅額是按照不含稅金額*1%計(jì)算出來的。? 減免了2%?
2021 10/12 14:10
84785022
2021 10/12 14:13
附表1中第五欄我應(yīng)該怎么填?我填的開票上的價(jià)稅合計(jì)金額就不對
84785022
2021 10/12 14:15
說附表第八不等于總表第一欄,金額不對
meizi老師
2021 10/12 14:23
?你好 ;? ?看下提示? ;? 看下金額是不是有差異? ??
84785022
2021 10/12 14:25
之前保存時(shí)說應(yīng)該等于
84785022
2021 10/12 14:25
附表1的金額按什么填呢?我們需不需填?
meizi老師
2021 10/12 14:32
正常你季度超過45萬。主要是報(bào)? ?1-3欄普票欄次 。然后填寫減免明細(xì)表? 減免2%就行了。??
84785022
2021 10/12 14:33
我們沒有開普票都是1個(gè)點(diǎn)專票
meizi老師
2021 10/12 14:41
你好; 專票的話 開 開具專票欄次去報(bào)。? ? ?一樣的; 超過了45萬 。? 到時(shí)下面 產(chǎn)生 按1%計(jì)算稅費(fèi)就行了。? ?
84785022
2021 10/12 14:46
是,這樣,但是我申報(bào)的時(shí)候就不對,說不等沒辦法申報(bào)
meizi老師
2021 10/12 14:52
?你好 ;? ?你減免表填寫沒有 ;正常報(bào)你主表和減免表就行了?
84785022
2021 10/12 14:56
減免表是灰色的,不讓輸入
meizi老師
2021 10/12 15:03
?你好 ; 你那個(gè)2%的減免? 要填寫減免表的;? 不然你 2%減免。主表 減征額? 不會出來的??
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