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單位形成了社保單位待轉(zhuǎn)金 發(fā)生時怎么做會計分錄? 使用這個待轉(zhuǎn)金的時候又怎么做會計分錄?

84785035| 提問時間:2021 10/11 22:57
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Kiki老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師
借 其他應收款 貸 銀行存款 直接用其他應收款 處理。企業(yè)不用待轉(zhuǎn)基金科目
2021 10/11 22:58
84785035
2021 10/11 23:05
那交社保的時候是 借:應付職工薪酬-社保 ? ?貸:其他應收款 是這樣嗎?
Kiki老師
2021 10/11 23:54
同學您好,是這樣的。
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